問題已解決
老師,請問一個問題,就是采購單不是我們公司的,供應(yīng)商錄錯了,錄成了我們公司,之前的會計又記賬了,我調(diào)賬的會計分錄是怎么寫的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個憑證分錄能不能說一下啊,怕回答錯了誤導(dǎo)您,還是問清楚些
2023 05/13 09:40
84784977
2023 05/13 09:47
借,原材料
貸,應(yīng)付
實際這筆材料不是我們的
84784977
2023 05/13 09:48
這個是從進銷存系統(tǒng)入的庫
廖君老師
2023 05/13 09:49
您好,把這個分錄原樣沖回,就是這個憑證金額為負數(shù)就可以了
84784977
2023 05/13 09:50
進銷存系統(tǒng)入了庫,對原材料有影響嗎?
我調(diào)賬直接,
借:原材料-7876.88
貸:應(yīng)付-客戶-7876.88?
廖君老師
2023 05/13 09:53
您好,您說的是這個材料是真的到倉庫了,只是下面這個供應(yīng)商名稱不對,本來是A錄成了B嗎
84784977
2023 05/13 09:54
老板說沒有入庫,如果沒入庫,我是直接做
借:原材料-7876.88
貸:應(yīng)付-客戶-7876.88?
如果入了庫,又該如何做?
廖君老師
2023 05/13 09:56
您好,入庫了就是??
貸:應(yīng)付-A客戶-7876.88?
貸:應(yīng)付-B客戶7876.88?? (B是正確的單位)
84784977
2023 05/13 10:03
老師,這個是我們的客戶自己采購的,付的現(xiàn)金,我們?nèi)肓藥煊殖隽藥?/div>
廖君老師
2023 05/13 10:07
您好,知道了,
貸:應(yīng)付-A客戶-7876.88
貸:現(xiàn)金? 7876.88
84784977
2023 05/13 10:09
老師,是客戶自己采購,自己付的現(xiàn)金
廖君老師
2023 05/13 10:11
您好,那客戶還要付錢給我們么,我們還要開票的啊
84784977
2023 05/13 10:11
老師,是客戶自己現(xiàn)金采購付款的,跟我們沒關(guān)系,然后供應(yīng)商記錯了記成了我們的,材料我們?nèi)肓藥?,直接出了?/div>
廖君老師
2023 05/13 10:13
您好,那就是
借:原材料-7876.88
貸:應(yīng)付-客戶-7876.88?
這個材料來了又出了,跟我們沒關(guān)系
84784977
2023 05/13 10:14
客戶自己的產(chǎn)品,自己買的材料,跟我們沒有關(guān)系,就是供應(yīng)商錄打單錄錯了,錄成了我們,所以賬上就掛著,
借,原材料
貸,應(yīng)付了
實際上這筆材料是我們的客戶自己付款了,
現(xiàn)在我要平這筆賬
廖君老師
2023 05/13 10:19
您好,把這筆分錄沖紅就好了
借:原材料-7876.88
貸:應(yīng)付-客戶-7876.8
84784977
2023 05/13 10:19
好的,非常感謝老師的解答
廖君老師
2023 05/13 10:23
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 158
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 就是我們這個公司去年2月份開了14萬的購進貨物的成本票回來 但是之前他們錄錯了 錄成了16萬 所以現(xiàn)在匯算的時候就有問題 如果調(diào)賬的話咋調(diào)呢 210
- 老師 像這張單子10個點含稅價買的我錄入采購單怎么錄呢?沒見發(fā)票,發(fā)票在代理記賬公司那 456
- 老師,之前入庫的時候把應(yīng)付賬款錯錄成其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬了,幫我寫下分錄嘛 31
- 從其他分公司轉(zhuǎn)入貨車到我公司名下,發(fā)票上是1萬元,但是我們沒有出錢,會計分錄怎么寫,一次性記賬的話要怎么錄 56
- 老師,9月份繳納社保的分錄我錄錯了,應(yīng)付職工薪酬-社保費正確是6826.8,錄成7148.84,個人社保3296.76,錄成2974.72,就是公司出的部分錄多了,個人部分錄少了,這個現(xiàn)在該怎么調(diào)整? 323
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容