問題已解決

老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發(fā)票信息應(yīng)由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。請問我到時候開了的負(fù)數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)給他嗎?

84785011| 提問時間:2023 05/12 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
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2023 05/12 14:34
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