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老師公司收入是30萬,招待費發(fā)生2000元,那么匯算清繳時調增調減上面招待費處填0對嗎?

84784988| 提問時間:2023 05/12 14:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
不對的,調增不會是0
2023 05/12 14:20
文文老師
2023 05/12 14:21
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
84784988
2023 05/12 14:24
也就是填寫2000*60%=1200去填寫增加?因為1200小于3000萬的萬分之五
文文老師
2023 05/12 14:30
2000*60%=1200去填寫稅收金額,會自動計算出調增金額
84784988
2023 05/12 15:05
不應該是2000-1200=800填800嗎?
文文老師
2023 05/12 15:11
1200去填寫稅收金額,調增金額會自動計算出來 800
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