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老師,建行對(duì)公戶收到待結(jié)算商戶款怎么做賬務(wù)處理

84784956| 提問時(shí)間:2023 05/11 15:33
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),截圖看下銀行回單呢,什么款項(xiàng)
2023 05/11 15:36
84784956
2023 05/11 16:11
老師,我發(fā)的圖片看到了么
向陽老師
2023 05/11 16:12
您好,同學(xué),是什么款項(xiàng)呢,要整張截圖呢
84784956
2023 05/11 16:23
老師,這樣的可以么
向陽老師
2023 05/11 16:25
您好,同學(xué),得看銀行回單呢,銀行對(duì)賬單是看不出來的
84784956
2023 05/11 16:30
老師,回單看到了么
向陽老師
2023 05/11 16:33
您好,同學(xué),回單沒有看到呢
84784956
2023 05/12 10:01
老師,可以看到么
向陽老師
2023 05/12 10:04
您好,同學(xué),看到了,這筆款項(xiàng)是什么款項(xiàng)呢?做什么用的呢
84784956
2023 05/12 10:19
這筆錢是向老板借的款,還有老師如果是我們的現(xiàn)金收入我應(yīng)該怎么做呢
向陽老師
2023 05/12 10:23
向老板借的款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 您指的什么現(xiàn)金收入,收的現(xiàn)金,不是轉(zhuǎn)賬的?
84784956
2023 05/12 10:24
老師,還有這兩筆回單,應(yīng)該是和先前那個(gè)有關(guān)系的,這兩個(gè)我怎么做賬呢
向陽老師
2023 05/12 10:26
0。01可以做營業(yè)外收入 下面的0元不用做賬
84784956
2023 05/12 10:31
老師我的意思是如果這筆錢是收入直接進(jìn)第三方了,然后第三方又轉(zhuǎn)到我們的對(duì)公戶的。我該怎么做賬務(wù)處理。實(shí)際是15000元,我們收到14970元。
84784956
2023 05/12 10:33
如果是向法人的借款,借:銀行存款14970 財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸:其他應(yīng)付款--法人的名字 15000 這樣對(duì)么
向陽老師
2023 05/12 10:37
借:銀行存款14970 財(cái)務(wù)費(fèi)用30 貸:其他應(yīng)付款--法人的名字 15000? 是對(duì)的
84784956
2023 05/12 10:41
老師,如果是收入的賬務(wù)處理麻煩寫一下唄
向陽老師
2023 05/12 10:43
您好,同學(xué),收入的話您公司開票了吧
84784956
2023 05/12 11:18
老師我們是酒店,不開發(fā)票的比較多呢。是未開票收入
向陽老師
2023 05/12 11:19
那就是 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入
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