問(wèn)題已解決

以前年度進(jìn)項(xiàng)異常,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 07:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023 05/11 07:25
84785041
2023 05/11 07:26
之前就是正常的增值稅分錄
易 老師
2023 05/11 07:28
完整的分錄是什么?
易 老師
2023 05/11 07:28
轉(zhuǎn)出的分錄做了嗎?
84785041
2023 05/11 07:31
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785041
2023 05/11 07:31
去年的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
易 老師
2023 05/11 08:37
如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 05/11 08:40
這個(gè)還要交稅,后面怎么做
易 老師
2023 05/11 08:54
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款
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