問題已解決
以前年度進項異常,稅務要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會計分錄
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速問速答您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 05/11 07:25
84785041
2023 05/11 07:26
之前就是正常的增值稅分錄
易 老師
2023 05/11 07:28
完整的分錄是什么?
易 老師
2023 05/11 07:28
轉(zhuǎn)出的分錄做了嗎?
84785041
2023 05/11 07:31
借,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應交稅費-未交增值稅
84785041
2023 05/11 07:31
去年的進項,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
易 老師
2023 05/11 08:37
如,進項稅轉(zhuǎn)出時借:原材料貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 05/11 08:40
這個還要交稅,后面怎么做
易 老師
2023 05/11 08:54
月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
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