問題已解決

老師好,我們是銷售拖拉機(jī)的,收到廠商給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,說是返利 之前收到廠商的發(fā)票, 我是借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款(或者應(yīng)付賬款) 收到負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄

84784966| 提問時(shí)間:2023 05/10 21:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好!是銷售返利的話,那你們要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付賬款等 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023 05/10 21:30
84784966
2023 05/10 21:48
是是,老師,返利就是沖減了我們的應(yīng)付賬款,有一次就是2023年4月份的時(shí)候我們發(fā)一車貨,廠商是減去這個(gè)負(fù)數(shù),把剩余的款打過去了。 還有一次就是2月份時(shí)候發(fā)了一車貨 ,比如車款合計(jì)是200萬,發(fā)票開了三張紅字發(fā)票合計(jì)200萬,其中有一張紅字發(fā)票里開了50萬的負(fù)數(shù),廠商說是這50萬是去年2022年度的返利,我明白,我會算,賬就是200-50=150萬,150就是我們應(yīng)該打的車款,但就是我不會做這個(gè)分錄
丁小丁老師
2023 05/10 22:22
您好!分錄就是上面那個(gè)分錄,沖減應(yīng)付賬款,然后沖減庫存商品,并且做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~