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增值稅納稅申報表三中的應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目中的免稅項目的期初余額一直存在是為什么

84784971| 提問時間:2023 05/10 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你沒有抵扣掉,它就一直在。
2023 05/10 16:32
84784971
2023 05/10 16:32
老師,抵扣掉是什么意思?
宋生老師
2023 05/10 16:34
你好,你截個圖來看一下。
84784971
2023 05/10 16:42
好得,您看看
宋生老師
2023 05/10 16:43
你好,他這個一直沒有扣除,是不是?很多時候當(dāng)期都扣除了的。
84784971
2023 05/10 16:45
老師這是用來扣除什么項目,因為是后面接手的,這個數(shù)據(jù)便一直存在
宋生老師
2023 05/10 16:46
你好,你本期都填了呀?本期發(fā)生額你都填了,但是本期扣除你沒有填。你為什么填這個本期發(fā)生額了?
84784971
2023 05/10 16:49
老師不好意思啊,我還是不太理解
宋生老師
2023 05/10 16:53
你好你們公司是做什么的? 比如你做旅游的旅行社,你有100的收入,然后需要支付出去。其他的門票或者其他旅行團(tuán)的費用80元。那么你在這里應(yīng)該填入本期應(yīng)扣除金額80元,本期實際扣除金額也是按80元錢就可以了。
84784971
2023 05/10 16:55
貨代公司,,這個期初余額數(shù)據(jù)來源我也不是很清楚,一直放在這會有影響嗎
宋生老師
2023 05/10 16:56
你好,我估計這個是一開始就填錯了。
84784971
2023 05/10 16:58
一直放著會有影響嘛
宋生老師
2023 05/10 16:59
,其實如果查起來,你要更正之前的
84784971
2023 05/10 17:14
只需要更正填了這個數(shù)據(jù)的申報表嗎,,
宋生老師
2023 05/10 17:14
你好,你最好看一下最早是什么時候開始有這個數(shù)據(jù)的。
84784971
2023 05/10 17:21
應(yīng)該很早之前就有了,是后期申報的表全部需要更改嗎
宋生老師
2023 05/10 17:24
你好,建議你如果想簡單做,就在某一期。比如說就在這個期間,直接把所有的數(shù)據(jù)都填到本期實際抵扣里面算了。
84784971
2023 05/10 17:27
好得,感謝老師
宋生老師
2023 05/10 17:31
你好,不用客氣的了。
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