問(wèn)題已解決

老師,我銀行期初余額對(duì)不上,是以往年度沒(méi)有做賬,怎么做分錄調(diào)賬呢?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/10 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支。
2023 05/10 11:38
84785014
2023 05/10 13:22
借銀行存款8000貸待處理財(cái)產(chǎn)損益8000,再借待處理財(cái)產(chǎn)損益8000貸營(yíng)業(yè)外收入8000,是這樣處理么,不用去查以前年度這8000的由來(lái)吧
宋生老師
2023 05/10 13:30
你好,可以的,可以這樣做。
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