問題已解決
老師請問 如我們在7月 1日收到一筆委托業(yè)務,7月22日才給對方來發(fā)票,要把發(fā)票和回單放在一起嗎?7月1日計借:銀行存款貸:應收賬款,這樣可以嗎?
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速問速答嗯嗯,可以的,就是那樣做的
2023 05/10 11:23
84784986
2023 05/10 14:54
老師請問一下公司給員工一筆賬1059元,摘要差旅費,不過沒票要借方計入管理費用-差旅費還是計入其他應收款
家權老師
2023 05/10 15:01
還是計入差旅費,只是不能稅前扣除
84784986
2023 05/10 15:24
好的 老師之前銀行對賬單上是摘要差旅費,沒有票我都計入其他應收款了
家權老師
2023 05/10 15:28
以后也不會來票的,你沒法沖平的
84784986
2023 05/10 15:57
那 如公司給老板轉錢,摘要也是差旅費的,也沒有票,不過以后老板會還給公司轉回來,可以計入其他應收款嗎?
家權老師
2023 05/10 16:00
嗯嗯,可以那樣做的哈
84784986
2023 05/11 09:36
老師3月份個稅已經申報,3月分多發(fā)的工資要怎么做呢?
家權老師
2023 05/11 09:43
4月份少發(fā)就是了哈
84784986
2023 05/11 10:12
好的, 那如忘記了減少發(fā),一直到第二年呢
家權老師
2023 05/11 10:15
一樣的處理方式就是了
84784986
2023 05/11 10:20
3月份計提的時候也要計提多發(fā)的工資嗎?
家權老師
2023 05/11 10:25
不用多計提的哈,那樣就不是多發(fā)了
84784986
2023 05/11 11:02
老師你幫忙看這會計分錄不平,要怎么做呢
家權老師
2023 05/11 11:08
不明白你最終的目的哈
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