問題已解決

老師,我有個(gè)特殊情況想咨詢您一下,21年增值稅的申報(bào)表,22年更正申報(bào)的時(shí)候,用加計(jì)抵減抵扣了一點(diǎn)增值稅。那加計(jì)抵減的部分算是哪年的其他收益?

84784984| 提問時(shí)間:2023 05/09 12:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是實(shí)際抵扣年度的加計(jì)抵扣客服。
2023 05/09 12:16
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