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老師,你看看,入賬這么處理對(duì)嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2023 05/09 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你沒有資產(chǎn)處置損益科目; 可以這樣來做的??
2023 05/09 10:41
84785017
2023 05/09 10:44
差額部分正常來講是應(yīng)該計(jì)入到損益類的資產(chǎn)處理?yè)p益里面是嗎?
meizi老師
2023 05/09 10:50
你好? 算了 ; 我還是全套給你寫下分列。 我看你這個(gè)分錄 處置的時(shí)候也寫的不太對(duì); 仔細(xì)看看我寫的;?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ?
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