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發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報了(進項票抵扣的沒交稅款),能在這個月沖減嗎?

84784981| 提問時間:2023 05/09 09:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
意思是有進項沒有申報?
2023 05/09 09:20
84784981
2023 05/09 09:24
意思是21年12月增值稅應(yīng)該報10萬我報成了30萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多申報了,能在這個月少申報嗎?
84784981
2023 05/09 09:25
一直有期末留抵
文文老師
2023 05/09 09:34
已經(jīng)跨年,建議更正申報。
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