問題已解決
您好,余額表里的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是 負數(shù)在借方 我怎么更改 能使余額在貸方正數(shù)
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速問速答您好,這個是重分類科目,應(yīng)收賬款的負數(shù)就是預(yù)收賬款的正數(shù)
2023 05/06 21:27
84785010
2023 05/06 21:40
之前會計有記賬,我現(xiàn)在按照他一樣的分錄重新記一遍,但是余額表應(yīng)收和應(yīng)付不一致,
他余額表的 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款 都是在貸方,金額是正數(shù)
我是都在借方,金額是負數(shù)。
我想知道為什么會出現(xiàn)這樣,
給您發(fā)2個圖,這個是他之前記賬的
84785010
2023 05/06 21:41
這個是我重新記的,跟他不一樣。
應(yīng)收和應(yīng)付都在借方負數(shù)了
劉艷紅老師
2023 05/06 21:42
他用的是預(yù)收或預(yù)付吧
劉艷紅老師
2023 05/06 21:42
或都他的軟件自帶重分類科目
84785010
2023 05/06 21:58
他用的是應(yīng)收和應(yīng)付,因為憑證打印出來已經(jīng)在我這。
可能是您說的自帶重分類科目。
那這個情況,填寫資產(chǎn)負債表的時候 他有應(yīng)收 預(yù)收 預(yù)付(都是正數(shù))
我填的只有應(yīng)收和應(yīng)付 ,且金額是負數(shù),(除了應(yīng)收應(yīng)付 其他的行都是一致的)
我的是錯的嗎?需要怎么處理
劉艷紅老師
2023 05/06 21:59
你直接用預(yù)收 預(yù)付就可以了
劉艷紅老師
2023 05/06 21:59
他的財務(wù)軟件自帶重分類的
84785010
2023 05/06 22:34
您是說全部的應(yīng)收賬款都改用預(yù)收
全部的應(yīng)付都改成預(yù)付嗎?
劉艷紅老師
2023 05/07 09:31
沒有發(fā)票的就用?預(yù)付或預(yù)收,有發(fā)票的就用應(yīng)收應(yīng)付
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