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我用檸檬云做的賬,本年利潤期初有錄入金額,4月結(jié)賬后利潤表金額和本年利潤的余額不一致,因為利潤表不識別期初錄入的數(shù)據(jù),現(xiàn)在怎么弄就一致了?
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速問速答同學你好
這個沒法弄
因為期初不平衡用這個調(diào)整一致了
2023 05/06 11:00
84785000
2023 05/06 11:02
期初沒調(diào)整,是換賬套了,期末錄入期初余額了,利潤表不識別期初,現(xiàn)在可以把本年利潤期初的數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
84785000
2023 05/06 11:03
本年利潤賬的余額不應該和利潤表的凈利潤一致嗎?
樸老師
2023 05/06 11:11
同學你好
是的
你做了調(diào)整就不一致了
84785000
2023 05/06 11:11
什么意思,不能調(diào)整本年利潤
84785000
2023 05/06 11:12
那現(xiàn)在怎么弄
樸老師
2023 05/06 11:20
同學你好
你期初建賬的時候本年利潤是沒有余額的吧
都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了
84785000
2023 05/06 11:30
4月建賬的時候本年利潤就有余額了,
樸老師
2023 05/06 11:38
同學你好
這個期初是不應該有余額的
84785000
2023 05/06 11:39
我是換軟件做賬的,4月建的賬,前面的人留下本年利潤有余額
84785000
2023 05/06 11:39
現(xiàn)在怎么辦
樸老師
2023 05/06 11:47
這個要之前的就先結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤到利潤分配未分配利潤
84785000
2023 05/06 12:24
結(jié)轉(zhuǎn)了就和3月利潤表不一致了呀
樸老師
2023 05/06 12:26
你現(xiàn)在不一致差額就是建賬的期初數(shù)對吧
84785000
2023 05/06 12:26
是的,現(xiàn)在怎么處理
樸老師
2023 05/06 12:30
同學你好
你的期初數(shù)不對
這個沒法弄
除非重新建賬
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