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你好,現(xiàn)在補交以前年度的增值稅稅款及企業(yè)所得稅稅款,還有滯納金,分錄咋寫

84785028| 提問時間:2023 05/06 09:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 借營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 ; 借以前年度損益調整? 貸應交稅費-? 未交增值稅 ; -企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借?應交稅費-? 未交增值稅 ; -企業(yè)所得稅 貸銀行存款? ??
2023 05/06 09:47
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