問(wèn)題已解決

老師,我是出口退稅企業(yè),上個(gè)月報(bào)稅把增值稅附表一的未開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)填列到開(kāi)具其他發(fā)票列了,該怎么處理?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/05 15:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 去修改申報(bào)表即可; 主動(dòng)去改? ?
2023 05/05 15:56
84784993
2023 05/05 15:57
修改哪些表,流程是怎么樣的呢
meizi老師
2023 05/05 16:04
你好;? 你增值稅表格去改哈 ; 你 增值稅金額不影響的話; 你的 附加稅也不動(dòng)哈??
84784993
2023 05/05 16:05
我是出口企業(yè)
meizi老師
2023 05/05 16:08
你好;出口企業(yè)的話; 你們影響退稅了沒(méi)有; 先去改增值稅申報(bào)表? ;然后去改退稅的數(shù)據(jù)? ?
84784993
2023 05/05 16:18
改動(dòng)不了增值稅申報(bào)表
meizi老師
2023 05/05 16:21
可以改; 如果改不了 ;去大廳改? ?
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