問題已解決
老師,我上個(gè)月報(bào)稅把增值稅附表一的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)填列到開具其他發(fā)票列了,該怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)只有更正申報(bào)了哈
2023 05/05 15:32
84784993
2023 05/05 15:41
老師,我是出口退稅企業(yè),直接更正申報(bào)不成功
84784993
2023 05/05 15:42
這樣怎么操作了呢
家權(quán)老師
2023 05/05 15:48
這個(gè)請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐?2366處理哈
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