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老師,公司收入攢暫未開(kāi)發(fā)票的,可以放到應(yīng)收賬款的貸方嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/05 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是借方應(yīng)收賬款
2023 05/05 14:05
84785001
2023 05/05 14:07
為啥,老師,都已經(jīng)收到錢了
84785001
2023 05/05 14:08
請(qǐng)問(wèn)你是專業(yè)的會(huì)計(jì)老師嗎
樸老師
2023 05/05 14:14
同學(xué)你好 是你們預(yù)收賬款的話如果之前用的應(yīng)收賬款這個(gè)科目那就是 借銀行 貸應(yīng)收賬款
84785001
2023 05/05 14:15
我們不設(shè)預(yù)收的
84785001
2023 05/05 14:16
還有就是以后年度發(fā)現(xiàn)我們客戶不需要開(kāi)發(fā)票了,但前期我們把收入暫未開(kāi)票的記到了應(yīng)收賬款貸方,這個(gè)要怎么處理
樸老師
2023 05/05 14:23
同學(xué)你好 我知道 這個(gè)只能計(jì)入應(yīng)收賬款貸方 后期如果不要發(fā)票了 那你就做未開(kāi)票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84785001
2023 05/05 14:24
好的謝謝
樸老師
2023 05/05 14:33
同學(xué)你好 不用客氣 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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