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老師,公司收入攢暫未開發(fā)票的,可以放到應收賬款的貸方嗎
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速問速答同學你好
是借方應收賬款
2023 05/05 14:05
84785001
2023 05/05 14:07
為啥,老師,都已經(jīng)收到錢了
84785001
2023 05/05 14:08
請問你是專業(yè)的會計老師嗎
樸老師
2023 05/05 14:14
同學你好
是你們預收賬款的話如果之前用的應收賬款這個科目那就是
借銀行
貸應收賬款
84785001
2023 05/05 14:15
我們不設(shè)預收的
84785001
2023 05/05 14:16
還有就是以后年度發(fā)現(xiàn)我們客戶不需要開發(fā)票了,但前期我們把收入暫未開票的記到了應收賬款貸方,這個要怎么處理
樸老師
2023 05/05 14:23
同學你好
我知道
這個只能計入應收賬款貸方
后期如果不要發(fā)票了
那你就做未開票收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84785001
2023 05/05 14:24
好的謝謝
樸老師
2023 05/05 14:33
同學你好
不用客氣
滿意請給五星好評,謝謝
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