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如果發(fā)票開了,錢沒到位,怎么做賬

84785012| 提問時間:2023 05/05 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
掛應(yīng)收賬款科目就是了
2023 05/05 10:15
84785012
2023 05/05 10:58
如果是這筆是營業(yè)外收入呢
家權(quán)老師
2023 05/05 11:00
不管是什么收入,都是掛應(yīng)收賬款
84785012
2023 05/05 11:11
小規(guī)模納稅人交稅會計分錄
家權(quán)老師
2023 05/05 11:16
借:應(yīng)交稅費 貸L銀行存款
84785012
2023 05/05 11:30
老師應(yīng)交稅費科目,為什么我錄入是付數(shù)?是我輸錯了嗎
家權(quán)老師
2023 05/05 11:31
檢查一下是否計提少了?
84785012
2023 05/05 11:33
不是不需要計提嗎?
家權(quán)老師
2023 05/05 11:37
誰說的不用計提呢?
84785012
2023 05/05 11:39
是不是小規(guī)模的增值稅不用計提,附加稅需要計提
家權(quán)老師
2023 05/05 11:43
增值稅是在做收入賬的時候就體現(xiàn)出來了。 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
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