問題已解決

#提問 #小規(guī)模公司 季度不超30萬 但有專票(已交增值稅) 請(qǐng)問用填增值稅減免稅申報(bào)表嗎?謝謝

84785007| 提問時(shí)間:2023 05/04 16:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,這種情況是要的。先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023 05/04 16:31
84785007
2023 05/04 16:36
如果沒專票不超30萬就不用填此表了吧?
易 老師
2023 05/04 16:48
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785007
2023 05/04 16:54
老師 那我上年第4季度是這情況 但我未填這個(gè)減免表 專票稅交了 手動(dòng)填減免額了 稅額沒交錯(cuò) 但這個(gè)減免表未填 (專票是代開) 這有事不老師?
易 老師
2023 05/04 17:01
你好,也行的,這種情況沒有報(bào)錯(cuò)交錯(cuò)稅也可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~