問題已解決

老師,制造業(yè) 賣生產(chǎn)舊設(shè)備原值200萬已提折舊30萬,怎么處理?

84784980| 提問時(shí)間:2023 05/04 15:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你問分錄怎么做對吧 做固定資產(chǎn)清理 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023 05/04 15:29
84784980
2023 05/04 16:15
老師數(shù)應(yīng)該怎么填 賣生產(chǎn)舊設(shè)備原值200萬已提折舊30萬,舊設(shè)備賣110萬怎么處理?麻煩老師數(shù)怎么算
樸老師
2023 05/04 16:27
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理170 ? ? ? ?累計(jì)折舊30 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)200 ?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目110 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理+銷項(xiàng)110 ?清理凈損益 ?凈損失 借:營業(yè)外支出60 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理60
84784980
2023 05/04 16:28
老師 當(dāng)月賣不提折舊了嗎?
樸老師
2023 05/04 16:37
同學(xué)你好 這個要折舊的
84784980
2023 05/04 16:38
老師 我這已提30萬 每月提2元 本月賣已折舊怎么做呢?
樸老師
2023 05/04 16:48
同學(xué)你好 就是上面的分錄
84784980
2023 05/04 16:52
當(dāng)月折舊 借:管理費(fèi)用2 貸:累計(jì)折舊2 然后再做 借固定資產(chǎn)清理168 累計(jì)折舊32 貸:固定資產(chǎn)200 對嗎老師?
樸老師
2023 05/04 16:55
同學(xué)你好 對的 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~