問題已解決

你好,老師計提借方轉出未交增值稅,貸方應交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉出未交增值稅有余額如何處理

84784973| 提問時間:2023 05/04 11:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你把具體的分錄發(fā)我一下
2023 05/04 11:49
84784973
2023 05/04 16:40
年末的余額很多
小菲老師
2023 05/04 18:45
同學,你好 你這個轉出未繳納增值稅有繳納嗎?
84784973
2023 05/05 09:44
繳納了的是借方未交增值稅,貸方銀行存款
84784973
2023 05/05 09:45
所以轉出未繳納增值稅就一直掛著
84784973
2023 05/05 09:45
想問怎么處理
小菲老師
2023 05/05 10:02
同學,你好 把未交增值稅和轉出未繳納增值稅對沖
84784973
2023 05/05 10:06
如何對沖
84784973
2023 05/05 10:06
老師分錄能說明嗎?
小菲老師
2023 05/05 10:10
同學,你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉出未繳納增值稅
84784973
2023 05/05 10:15
未交增值稅已經付掉了銀行存款,怎么還能這樣做,最后不也是不平嗎,未交增值稅有余額的呢
小菲老師
2023 05/05 10:27
同學,你好 計提借方轉出未交增值稅,貸方應交增值稅 這個分錄就是沖這個分錄的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~