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12月份公司買了東西,發(fā)票要到明年1月份才開出來,這會(huì)計(jì)分錄怎么做,做在這個(gè)月還是下個(gè)月

84785032| 提問時(shí)間:2017 12/12 08:55
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,這月;下月發(fā)票做費(fèi)用沖預(yù)付賬款
2017 12/12 08:57
84785032
2017 12/12 15:24
這個(gè)月公司發(fā)了工地上的工人工資650000,會(huì)計(jì)分錄是:借工程施工-合同成本(勞務(wù)成本)貸:銀行存款,那年末在資產(chǎn)負(fù)債表中,這一筆如何體現(xiàn)
袁老師
2017 12/12 16:07
這個(gè)體現(xiàn)在存貨項(xiàng)目
84785032
2017 12/12 16:36
@袁老師:公司員工出差回來報(bào)銷餐費(fèi)和油費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
袁老師
2017 12/12 16:37
計(jì)入管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
84785032
2017 12/12 16:38
@袁老師:那員工每個(gè)月有餐費(fèi)補(bǔ)貼,怎么做
袁老師
2017 12/12 16:52
那就計(jì)入工資
84785032
2017 12/13 10:06
@袁老師:老師,這個(gè)月收到項(xiàng)目部分工程款475萬,是現(xiàn)金,會(huì)計(jì)分錄是借庫存現(xiàn)金,貸工程結(jié)算是嗎?那在資產(chǎn)負(fù)債表里,工程結(jié)算如何體現(xiàn)
袁老師
2017 12/13 10:11
作為存貨的抵減項(xiàng),減少存貨即可
84785032
2017 12/13 10:16
@袁老師:什么意思,不太懂,收到的是工程款,難道不是在預(yù)收賬款中體現(xiàn)嗎
袁老師
2017 12/13 10:19
這個(gè)你最好分清你是按建筑行業(yè)還是企業(yè)會(huì)計(jì)做賬,別混淆了
84785032
2017 12/13 10:33
@袁老師:我是按建筑行業(yè)
袁老師
2017 12/13 10:48
那是對(duì)的
84785032
2017 12/13 10:56
@袁老師:那您的意思是在存貨那一欄填寫負(fù)數(shù)?
袁老師
2017 12/13 10:58
是的啊
84785032
2017 12/13 14:33
@袁老師:老師,我想問下,當(dāng)月交當(dāng)月的社保,那計(jì)提和繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄分別是什么
袁老師
2017 12/13 14:37
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785032
2017 12/14 09:35
@袁老師:老師,上個(gè)月員工出差回來報(bào)銷餐費(fèi)是900元,當(dāng)時(shí)只開了收據(jù),這個(gè)月有別的酒店開的餐費(fèi)發(fā)票,金額是1200,我能不能用這發(fā)票來抵?那會(huì)計(jì)分錄的金額是寫900,還是寫1200?
袁老師
2017 12/14 22:03
這個(gè)用900吧
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