問(wèn)題已解決

這里有個(gè)期初建賬時(shí)的 應(yīng)付賬款海爾63927,之后獨(dú)情老師不要搶答,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了,這次公司與海爾核對(duì)手工單子之后,我公司寫了欠條給海爾,下欠48000元,我要怎么處理,把這個(gè)賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢?確實(shí)欠人家48000,我就是不知道怎么做賬了 原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/03 18:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:?應(yīng)付賬款-海爾15927 借:?管理費(fèi)用 -15927
2023 05/03 18:46
84785028
2023 05/03 18:58
這個(gè)差額計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)?
小菲老師
2023 05/03 18:58
同學(xué),你好 ?原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減? 你之前做在那里的??
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