問題已解決

您好請(qǐng)問,一般勞務(wù)報(bào)酬所得,收入有3000,這個(gè)要對(duì)方開發(fā)票給我們自己申報(bào)嗎?我們申報(bào)時(shí)要繳個(gè)稅嗎?要繳多少稅費(fèi)呢?

84784998| 提問時(shí)間:2023 05/03 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票上面有備注,支付企業(yè)代扣代繳的,需要企業(yè)代扣代繳,沒有的就不用管了 3000/1.01-800)*20%
2023 05/03 16:44
84784998
2023 05/03 16:46
意思是要對(duì)方先開發(fā)票給我們,我們才可以代申報(bào)是嗎?我們不能無票申報(bào)的是嗎?
84784998
2023 05/03 16:49
稅費(fèi)是(3000-800)*20%嗎,怎么跟你給的不一樣的呢
郭老師
2023 05/03 16:53
不包含增值稅的,你包含了增值稅去了。
84784998
2023 05/03 16:54
我們是要先收到票才能申報(bào)的嗎,可以無票幫申報(bào)的嗎
郭老師
2023 05/03 16:54
收到發(fā)票再給他申報(bào)就可以的
84784998
2023 05/03 16:55
現(xiàn)在沒有收到票,就叫申報(bào)了,這樣可以的嗎,等一下我申報(bào)了,對(duì)方不提供發(fā)票過來,對(duì)我們有影響嗎?
郭老師
2023 05/03 17:03
你好,可以的,但是如果對(duì)方在稅務(wù)局已經(jīng)交了,你單位需要給他修改的。
84784998
2023 05/03 17:08
我是說如果我申報(bào)了,對(duì)方不開票過來給我們。這個(gè)會(huì)影響我們的嗎?
郭老師
2023 05/03 17:12
這個(gè)費(fèi)用沒法抵扣所得稅
84784998
2023 05/03 17:14
那個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方開的時(shí)候自己交的,還是我們申報(bào)時(shí)交的呢?
郭老師
2023 05/03 17:19
增值稅附加稅稅務(wù)局收取 個(gè)稅大部分需要企業(yè)代扣代繳
84784998
2023 05/03 17:24
申報(bào)個(gè)人所得一般勞務(wù)報(bào)酬所得,除了這個(gè)所得稅另外還要加收1%的增值稅和附加稅,按3000來說就有二十幾的增值稅附加稅要交的嗎,普票現(xiàn)在是免稅的吧
郭老師
2023 05/03 17:24
是的,超過500的個(gè)人需要繳納不免。
84784998
2023 05/03 17:37
老師,申報(bào)時(shí)如果要交稅費(fèi),這個(gè)可以先不交的嗎?年底清算時(shí),看看收入有沒有超標(biāo)。沒有就不交,這樣就用退了。比例申報(bào)時(shí)產(chǎn)生了400的個(gè)人所得稅,這個(gè)我不交先,可以的嗎?
郭老師
2023 05/03 17:39
不可以的,稅務(wù)局查到會(huì)要求你企業(yè)補(bǔ)上。
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