問題已解決
老師好!咨詢關于進項稅票的抵扣問題。 老師,我在一個月當中收到的成本和費用的專票,做賬記入應交稅費一應交增值稅(進項稅額),到次月認證抵扣時,算稅負率時,發(fā)現(xiàn)有些票暫時不能認證抵扣,請問老師,不能認證的這些專票,我要不要把應交稅費一應應增值稅(進項稅費)改成應交稅費一待認證進項稅額?
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速問速答需要的
沒有認證的做應交稅費待認證
2023 05/01 23:16
84785031
2023 05/01 23:24
老師,可是財務軟件上月已結(jié)賬了,是需要再反結(jié)賬,然后把不認證的記成待認證,再把計提的應交增值稅的那張憑證的數(shù)額減一下,是這樣操作嗎
郭老師
2023 05/01 23:26
可以飯結(jié)賬也可以按你上面的寫
轉(zhuǎn)到待認證的
84785031
2023 05/01 23:28
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 05/01 23:59
不用客氣
早點休息
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