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以往年度,匯算工資,按實際發(fā)生金額申報,因為賬目上的賬載金額余額一直掛著,這個賬應(yīng)該如何平呢
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速問速答您好,你是指應(yīng)付職工貸方還有余額,是嗎?
2023 04/27 21:05
84784985
2023 04/27 21:25
對,貸方余額很大
劉艷紅老師
2023 04/27 21:25
貸方有余額是指還沒付的,或者是多計提的
劉艷紅老師
2023 04/27 21:25
是什么原因?qū)е碌倪@么大了
84784985
2023 04/27 21:48
是賬務(wù)記錯了,每年匯算都是按實際的,目前我就發(fā)現(xiàn)余額很多,如何平呢,每年匯算都這樣實際和賬載金額不一樣,三年就多了
劉艷紅老師
2023 04/27 21:49
把多計提的做負數(shù)分錄沖掉就可以了
84784985
2023 04/27 21:49
不需要做什么嗎?
劉艷紅老師
2023 04/27 21:50
不需要了,你這個是多計提了,沖掉就可以了
84784985
2023 04/28 15:15
怎么沖的掉呢,這樣利潤產(chǎn)就會改變了
劉艷紅老師
2023 04/28 15:16
借:管理費用-工資(負數(shù))
貸:應(yīng)付職工(負數(shù))
你不調(diào)賬,你直接調(diào)表,調(diào)增就可以了
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