問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)原材料20000元,增值稅2600,原預(yù)付賬款10000元,不足部分尚未支付。這道怎么做分錄呢?用計(jì)劃成本法

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/27 14:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借;原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)2600 貸:預(yù)付賬款10000 應(yīng)付賬款12600
2023 04/27 14:19
84785029
2023 04/27 14:38
答案是這樣的 為啥呢?
小菲老師
2023 04/27 14:53
同學(xué),你好 原預(yù)付賬款10000元, 這個(gè)之后有什么分錄
84785029
2023 04/27 15:01
這個(gè)之后的答案就是第二小題的了
小菲老師
2023 04/27 15:05
同學(xué),你好 原預(yù)付賬款10000元 那這個(gè)條件沒(méi)有用上
84785029
2023 04/27 15:07
題目中還有一個(gè)表格 預(yù)付賬款11月末借方余額為10000,但答案中說(shuō)12月末的預(yù)付賬款期末余額為0,沒(méi)有用的話為什么余額少了?
小菲老師
2023 04/27 15:21
同學(xué),你好 你能把完整的題目發(fā)我嗎?
84785029
2023 04/27 15:25
第一張是題目 讓填分錄以及填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表。第二張是資產(chǎn)負(fù)債表的答案
小菲老師
2023 04/27 15:27
同學(xué),你好 你把所有分錄發(fā)給我
84785029
2023 04/27 15:40
好的老師
小菲老師
2023 04/27 15:56
同學(xué),你好 你看分錄預(yù)付只有一個(gè)貸方22600 但是期初借方10000,期末0 這個(gè)是不對(duì)的
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