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去年7月有一筆管理費用,是去年7月到今年6月的,發(fā)票去年7月到了,但是一直沒付款。然后這個費用需要把屬于去年的費用費用化,會計分錄應(yīng)該怎么做

84784950| 提問時間:2023 04/27 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是研發(fā)的嗎?還是什么的?
2023 04/27 12:38
郭老師
2023 04/27 12:41
那你去年借管理費用,貸銀行存款,做這個不就可以了?
郭老師
2023 04/27 12:41
你當時怎么做的?這個金額大嗎?
郭老師
2023 04/27 12:41
像開票盤似的,它系統(tǒng)的維護費直接做費用就行。
郭老師
2023 04/27 13:00
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 匯算納稅調(diào)增
郭老師
2023 04/27 13:25
借管理費用,貸銀行存款。
郭老師
2023 04/27 13:25
是你全部做了費用今年調(diào)增不是嗎?
郭老師
2023 04/27 13:49
那你去年怎么做的?借管理費用 貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,今年借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/27 15:49
你好,這不是正確的,然后你預(yù)付賬款按月攤銷就可以的,去年的管理費用應(yīng)該是多少,你做了多少?
84784950
2023 04/27 12:39
不是研發(fā),就是一年的系統(tǒng)維護費
84784950
2023 04/27 12:59
金額比較大,要去年攤銷去年的,今年攤銷屬于今年的。
84784950
2023 04/27 13:22
去年當期應(yīng)該怎樣做分錄?
84784950
2023 04/27 13:47
去年沒有付款,想問下這種當時沒付款的,但是要每月攤銷的,應(yīng)該怎么錄分錄
84784950
2023 04/27 15:48
借管理費用5萬,預(yù)付賬款15萬,貸應(yīng)付賬款20萬。
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