問題已解決

老師,我們稅務(wù)稽查補繳了19年,20年,21年印花稅和增值稅等附加稅,印花稅最多,20多萬,滯納金9萬多,這個賬應(yīng)該怎么做呢?稅費需要計提嗎?需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做呀?

84784958| 提問時間:2023 04/26 15:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023 04/26 15:47
84784958
2023 04/26 15:51
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 04/26 15:55
同學(xué)你好 這個用利潤分配未分配利潤來做
84784958
2023 04/26 15:58
老師,可以說一下分錄怎么做嗎?
樸老師
2023 04/26 16:04
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費
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