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一般納稅人,實際交稅和計提稅金有0.14的差額,怎么處理?
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速問速答你好,差額放到營業(yè)外收支就可以。
2023 04/26 11:38
郭老師
2023 04/26 11:38
這個是增值稅的嗎?
84785032
2023 04/26 11:42
是的,增值稅的
郭老師
2023 04/26 11:47
那就放到營業(yè)外收支就可以了
84785032
2023 04/26 11:48
少提了那么多,我應(yīng)該補提吧
郭老師
2023 04/26 11:49
借營業(yè)外支出,
dai應(yīng)交稅費未交增值稅。
郭老師
2023 04/26 11:49
這個是四舍五入的差異吧。
84785032
2023 04/26 11:52
在轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候少轉(zhuǎn)了0.14
郭老師
2023 04/26 11:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84785032
2023 04/26 11:54
好的,謝謝了
郭老師
2023 04/26 11:57
不用客氣,工作愉快。
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