問題已解決

我們新公司2023年2月才成立的,到這個月基本沒有主營業(yè)務(wù)收入,是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在公司進了一筆款,是技術(shù)服務(wù)費的收入,不是主營業(yè)務(wù)收入,老板現(xiàn)在讓我把這筆款以后要繳納的各種稅費扣除以后,其他的回款給別人,主要是現(xiàn)在這筆款都要算什么費用我不是很清楚,還有現(xiàn)在的國家的一些見面政策不是很清楚,你能告訴我都要算什么費用嗎

84784959| 提問時間:2023 04/26 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票和無票收入都是免增值稅附加稅的, 印花稅萬分之三減半 所得稅,利潤在300萬以內(nèi)的稅率5%, 你看一下你還有哪些稅種,水利建設(shè)有沒有?
2023 04/26 09:31
84784959
2023 04/26 09:40
那收入20150 算的話只用扣除個2.99的印花稅費用,企業(yè)所得稅20150*0.05是嗎?水利,增值稅及附加全免
郭老師
2023 04/26 09:41
對的,是的,是這么理解的。
84784959
2023 04/26 09:45
,技術(shù)服務(wù)費開的話是按1%開嗎?
郭老師
2023 04/26 09:48
小規(guī)模的是這么做的。
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