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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減,上期加計(jì)遞減金額不在賬里反映 只在附表里反映?

84785024| 提問時(shí)間:2023 04/25 17:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?需要在賬上體現(xiàn)的; 這個(gè)會(huì)影響你們的? 稅費(fèi)金額的??
2023 04/25 17:33
84785024
2023 04/25 17:35
怎么做賬?
meizi老師
2023 04/25 17:36
你好;? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 貸:其他收益;借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額。
84785024
2023 04/26 11:28
這個(gè)有相關(guān)的條文嗎
meizi老師
2023 04/26 11:30
你好; 這個(gè)做賬就按我寫的做即可 ;? ?沒有看到單獨(dú)的做賬的科目文件的??
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