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增值稅,廠家100元賣批發(fā)商,批發(fā)商120賣零售商 批發(fā)商100X13%=13的增值稅進(jìn)項(xiàng),120X13%=15.6的銷項(xiàng),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2.6 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2.6,是由誰來承擔(dān)?另外對(duì)于批發(fā)商來說銷項(xiàng)越大會(huì)有什么影響?

84784976| 提問時(shí)間:2023 04/24 19:12
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2.6由批發(fā)商承擔(dān),批發(fā)商來說銷項(xiàng)越大會(huì)繳納增值稅越多,沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下
2023 04/24 19:14
84784976
2023 04/24 19:51
增值稅不是由買的人承擔(dān)嗎???那100X13%=13的由誰承擔(dān)?
向陽老師
2023 04/24 19:59
最終都是由消費(fèi)者承擔(dān)的,批發(fā)商是納稅人,100X13%=13的由廠家承擔(dān)
84784976
2023 04/24 20:17
???是我哪里沒理解清楚嗎?講課老師說的是,廠家100賣給零批發(fā)商,從批發(fā)商收100和13的增值稅,那13的增值稅不應(yīng)該是批發(fā)商承擔(dān)嗎? 增值稅到底是買方還是賣方承擔(dān)
向陽老師
2023 04/24 20:23
增值稅以增值額計(jì)稅,比如批發(fā)商進(jìn)價(jià)110,批發(fā)價(jià)120,增值額是10元,假設(shè)進(jìn)價(jià)可以抵稅,應(yīng)交稅10*13%=1.3。零售商進(jìn)價(jià)120,沒有告訴賣價(jià),假設(shè)可以抵稅,抵稅120*0.13=15.60。 只要有增值額的環(huán)節(jié)均要交增值稅
84784976
2023 04/24 20:27
那增值稅到底是買方還是賣方承擔(dān)
向陽老師
2023 04/24 20:29
?增值稅不是買方和賣方都需要繳納的,增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,是由賣方繳納,但是由買方承擔(dān)。
84784976
2023 04/24 20:52
還有最后一點(diǎn)我沒搞懂,就是銷項(xiàng)稅是我收別人的,那別人要出的再多和我應(yīng)該也沒關(guān)系吧,我只是代收,那我代收的銷項(xiàng)稅的多少對(duì)我的影響是什么?該怎么理解
向陽老師
2023 04/24 21:02
銷項(xiàng)數(shù)額是您賣東西要上交國(guó)家的錢,進(jìn)項(xiàng)稅額是您購(gòu)進(jìn)東西可以抵稅的,企業(yè)以進(jìn)銷差價(jià)納稅的
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