問題已解決
這個劉連生,是我們公司員工,然后去年2022年工傷扭到腰。我們公司走工傷流程,到今年2023年3月才拿到工傷保險部門的錢,然后我這個2023年這個賬怎么做呢,會計科目怎么寫呢
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速問速答您好,我算了支付的錢46902.6元,大于工傷保險的錢,收到這個保險1萬多,沖減劉連生的工資(借:管理費用-15131.23 貸:應(yīng)付職工薪酬 -15131.23 借:銀行 15131.23 貸:應(yīng)付職工薪酬 15131.23
2023 04/24 17:02
84784972
2023 04/25 09:29
一級科目是做管理費用嗎,二級科目是福利費嗎
廖君老師
2023 04/25 09:33
您好,是的,是這樣設(shè)科目的
84784972
2023 04/25 09:39
這個不應(yīng)該是收到工傷的這筆錢,借銀行存款,貸 管理費用-福利費嗎,因為這筆錢原來是公司墊付的,公司做的是借管理費用-福利費,貸 銀行存款嗎
84784972
2023 04/25 09:41
如果按照老師的分錄的話是,我們收到這筆錢,就是應(yīng)該支付給劉連生的,其實我么收到這筆錢應(yīng)該是給公司的,公司原來是墊付了這筆工傷款的
廖君老師
2023 04/25 09:45
親愛的,我分錄是寫? 借? 管理費用(負數(shù)哦),好像沒有寫錯,我剛才去看了
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