問題已解決
老師 在嗎 就是麻煩想問下就是計提的分錄 然后幫成本結轉了 等以后發(fā)票到了怎么做 比如3月份計提啦100萬成本 也結轉了成本 等5月份來了20萬發(fā)票 怎么做賬
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速問速答您好,同學,您是暫估成本的吧?發(fā)票來了把暫估成本沖掉,然后按照實際成本金額確認
2023 04/23 22:34
84784979
2023 04/23 22:34
就是暫估成本
84784979
2023 04/23 22:34
把暫估的全部沖掉嗎?
84784979
2023 04/23 22:35
然后成本也要沖掉嗎 麻煩老師給我寫個分錄
向陽老師
2023 04/23 22:37
把暫估的成本都沖掉
向陽老師
2023 04/23 22:39
借:主營業(yè)務成本,
貸:庫存商品,
收到發(fā)票后的處理:
次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:
借:庫存商品 等,
貸:應付賬款-暫估款,
取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫存商品,
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額),
貸:應付賬款
84784979
2023 04/23 22:47
比如一個月到30萬 一個月又到50萬發(fā)票 最初我暫估的100萬
向陽老師
2023 04/23 22:51
直接沖掉暫估,然后一個月做30萬,一個月做50萬
沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:
借:庫存商品 等,
貸:應付賬款-暫估款,
取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫存商品,
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額),
貸:應付賬款
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