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為什么要計入當(dāng)期損益呢?具體分錄應(yīng)該怎么寫呢
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速問速答晚上好啊,因為視同銷售要交增值稅和消費稅,跟我們銷售出去一樣。分錄帶上數(shù)字哈
1.計提福利費
借:管理費用-職工福利費 3.39萬元(3萬元×113%)
貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 3.39萬元(3萬元×113%)
2.實務(wù)發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 3.39萬元(3萬元×113%)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 3萬元
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.39萬元(3萬元×13%)
3.結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬元
貸:存貨 2萬元
4.消費稅計提
借:稅金及附加 0.3萬元(3萬元×10%)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 0.3萬元(3萬元×10%)
2023 04/23 21:48
84785009
2023 04/23 21:49
所以稅金及附加是損益類是嗎
84785009
2023 04/23 21:51
那這個分錄做了之后,最終是不是 借 應(yīng)交稅費~消費稅 貸 銀行存款呢?
廖君老師
2023 04/23 21:56
您好,是的,稅金及附加是損益,最終銀行支付了
84785009
2023 04/23 22:18
那那個增值稅最終去了哪里呢,它最終好像去了當(dāng)時損益,都不像消費稅還有一個支付的過程
廖君老師
2023 04/23 22:22
您好啊,增值稅啊,交給稅務(wù)了啊, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? ?貸:銀行 ,跟消費稅一樣的
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