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為什么要計入當(dāng)期損益呢?具體分錄應(yīng)該怎么寫呢

84785009| 提問時間:2023 04/23 21:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
晚上好啊,因為視同銷售要交增值稅和消費稅,跟我們銷售出去一樣。分錄帶上數(shù)字哈 1.計提福利費   借:管理費用-職工福利費 3.39萬元(3萬元×113%)   貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 3.39萬元(3萬元×113%)   2.實務(wù)發(fā)放   借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 3.39萬元(3萬元×113%)   貸:主營業(yè)務(wù)收入 3萬元   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.39萬元(3萬元×13%)   3.結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬元   貸:存貨 2萬元   4.消費稅計提   借:稅金及附加 0.3萬元(3萬元×10%)   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 0.3萬元(3萬元×10%)
2023 04/23 21:48
84785009
2023 04/23 21:49
所以稅金及附加是損益類是嗎
84785009
2023 04/23 21:51
那這個分錄做了之后,最終是不是 借 應(yīng)交稅費~消費稅 貸 銀行存款呢?
廖君老師
2023 04/23 21:56
您好,是的,稅金及附加是損益,最終銀行支付了
84785009
2023 04/23 22:18
那那個增值稅最終去了哪里呢,它最終好像去了當(dāng)時損益,都不像消費稅還有一個支付的過程
廖君老師
2023 04/23 22:22
您好啊,增值稅啊,交給稅務(wù)了啊, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? ?貸:銀行 ,跟消費稅一樣的
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