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有幾家在22年1月賬上補計提了21年12的工資,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方和管理費用的對不上,那實際發(fā)生額我是要根據(jù)哪一個來,還是說要去調(diào)賬這樣?還是說補21年計提12月份的工資要用未分配利潤的科目?

84785034| 提問時間:2023 04/21 09:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,正規(guī)的做法是計入以前年度損益調(diào)整,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023 04/21 09:39
84785034
2023 04/21 09:42
好的謝謝老師 那個記賬科目可以羅列一下嗎
宋生老師
2023 04/21 09:42
你好,沒明白你的意思,這個就是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整了??颇烤褪且郧澳甓葥p益調(diào)整。
84785034
2023 04/21 09:46
就是現(xiàn)在要改科目,然后之前是這樣的 要怎么改好呢老師
宋生老師
2023 04/21 09:48
你如果已經(jīng)這樣做了,不改也行,其實用到以前年度損益調(diào)整,最終也是會轉(zhuǎn)入到未分配利潤里面去。
84785034
2023 04/21 09:48
但是應(yīng)付職工薪酬那個科目正確的 應(yīng)付的貸方跟管理費用-工資的借方對不上
宋生老師
2023 04/21 09:49
你好因為管理費用已經(jīng)跨年了,這個沒辦法再弄,你如果一定要按你想的這樣做,就只能反結(jié)賬到去年,然后再進(jìn)入到管理費用。
84785034
2023 04/21 09:51
那就這樣不管她了嗎老師
宋生老師
2023 04/21 09:52
你好,是的,這樣也可以了。
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