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老師,有了收入以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784986| 提問時間:2023 04/20 14:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是銷售貨物的收入嗎
2023 04/20 14:47
84784986
2023 04/20 14:47
是的,銷售了一批制造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品
84784986
2023 04/20 14:47
如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2023 04/20 14:47
主營業(yè)務成本=銷售數(shù)量*庫存產(chǎn)品單價
84784986
2023 04/20 14:55
就是領(lǐng)用了多少原材料就是多少成本嗎
84784986
2023 04/20 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是倉庫領(lǐng)用的原材料數(shù)量金額嗎
bamboo老師
2023 04/20 15:04
您領(lǐng)用原材料加工產(chǎn)品 沒有做產(chǎn)品完工入庫嗎
84784986
2023 04/20 15:12
不知道怎么弄
84784986
2023 04/20 15:12
不知道怎么弄
84784986
2023 04/20 15:12
大體的一個流程是怎么樣的
bamboo老師
2023 04/20 15:14
先領(lǐng)用原材料 然后人工工資 制造費用歸集? 產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)材料 人工 分攤制造費用到庫存商品 然后庫存商品對外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本
84784986
2023 04/20 15:19
就是說材料費,人工費,制造費這些要先算出來,然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面,等銷售完的話再從庫存商品里面結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本上嗎
bamboo老師
2023 04/20 15:25
是的 這樣理解正確的
84784986
2023 04/20 15:25
那分錄是這樣嗎?如果是生產(chǎn)部門領(lǐng)用:就是借:管理費用1,貸:原材料1,人工:借:制造費用:1,貸:應付職工薪酬,然后產(chǎn)品入庫就是把費用加起來:借:庫存商品:2,貸:原材料:1 ?制造費用:1 完成銷售的時候: 就是借:主營業(yè)務成本2 貸:庫存商品2
84784986
2023 04/20 15:25
是這樣嗎
84784986
2023 04/20 15:43
那分錄是這樣嗎?如果是生產(chǎn)部門領(lǐng)用:就是借:管理費用1,貸:原材料1,人工:借:制造費用:1,貸:應付職工薪酬,然后產(chǎn)品入庫就是把費用加起來:借:庫存商品:2,貸:原材料:1 制造費用:1 完成銷售的時候: 就是借:主營業(yè)務成本2 貸:庫存商品2
bamboo老師
2023 04/20 15:44
生產(chǎn)部門領(lǐng)用:就是借:生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料 人工? 借:生產(chǎn)成本-直接人工? 貸:應付職工薪酬 折舊費 水電費? 借:制造費用 貸:累計折舊等
bamboo老師
2023 04/20 15:47
然后制造費用結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
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