問題已解決
老師20年有個賬務處理您看一下,這筆賬當時是應收款,按支出做出去了,現(xiàn)在應收款為貸方余額,要是調(diào)整正數(shù)就得調(diào)整到預收賬款貸方,主要這錢收不回來了,要怎么處理呢
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速問速答您好,是不是這個費用也不用記入啊,這個需要更正20年年度匯算清繳報表了,調(diào)增應納稅所得額40000,產(chǎn)生所得稅有個分錄
1、借:利潤分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
再來一個,就往來平了
借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應收賬款(負)
2023 04/20 12:37
84784990
2023 04/20 12:57
老師這筆錢這么掛是因為沒給咱們開發(fā)票,然后才掛的應收,這個是機關事業(yè)單位的賬沒有匯算清繳,現(xiàn)在是為了報財務報告資產(chǎn)負債表不能有負數(shù)
廖君老師
2023 04/20 13:05
您好,不好意思,剛才吃飯去了,沒有及時回復您信息請原諒。? 那就把負債表這個差額調(diào)到 未分配利潤里,這樣就平了
借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應收賬款(負)? 分錄還是這個
84784990
2023 04/20 13:13
借:本年利潤-利潤分配
貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整(負)
貸:應收賬款(負)
這樣以前年度損益調(diào)整不是雙倍了
廖君老師
2023 04/20 13:15
您好,那個費用本來也不用記的,是增加利潤,這個分錄也是負,我的理解對不對啊
借:本年利潤-利潤分配?(負)?
貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整?(負)
84784990
2023 04/20 13:16
對,應該不用記的,到現(xiàn)在發(fā)票都沒給我們呢
廖君老師
2023 04/20 13:17
太好啦,解決了,開心
84784990
2023 04/20 14:11
感謝老師,非常感謝,耽誤您休息了
廖君老師
2023 04/20 14:16
您太客氣了,感恩遇到您
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