問題已解決

老師,請問有筆工程款甲方公司想用車位來抵,我應(yīng)該怎樣入賬呢,抵給我們后我們用這個(gè)車位去抵另一個(gè)公司的工程款又該怎么做賬呢,稅法上有啥規(guī)定沒得呢

84785003| 提問時(shí)間:2023 04/20 11:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,借無形資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。
2023 04/20 11:14
玲老師
2023 04/20 11:14
你們抵賬的時(shí)候就是相當(dāng)于把這個(gè)無形資產(chǎn)出售了,然后抵欠工程款。
玲老師
2023 04/20 11:14
你們正常繳納增值稅,附加稅,所得稅等就行了。
84785003
2023 04/20 11:15
那該怎么開票呢
玲老師
2023 04/20 11:18
您好,您就開銷售這個(gè)車位的發(fā)票。
84785003
2023 04/20 11:21
我們是工程公司沒有這個(gè)經(jīng)營范圍
84785003
2023 04/20 11:23
有其他解決方法嗎
玲老師
2023 04/20 11:30
偶爾發(fā)生的開發(fā)票沒問題,可以開。經(jīng)常發(fā)生在增加范圍。
84785003
2023 04/20 11:40
老師我可以這樣操作嗎,簽個(gè)三方協(xié)議,直接用a的車位抵給我們另一家的工程款,這樣可以嗎
玲老師
2023 04/20 11:44
可以的,協(xié)議約定清楚就行了。
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