問(wèn)題已解決

老師,一個(gè)事業(yè)單位合并到另一個(gè)單位,會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)該怎么處理?根據(jù)余額表編制記賬憑證嗎?還是直接修改期初余額?如果是編制記賬憑證,借方增加庫(kù)存現(xiàn)金,貸方應(yīng)該貸什么科目?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 09:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,直接把期初相同科目加起來(lái)就可以
2023 04/20 10:19
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