問(wèn)題已解決

去年外賬會(huì)計(jì)做賬,今年拿回來(lái)我們自己做,但是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅比實(shí)際繳納的金額多,,請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何處理呢?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/19 08:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬上多了,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/19 08:46
84784953
2023 04/19 16:56
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于無(wú)票收入,增值稅這塊應(yīng)該如何處理呢?
文文老師
2023 04/19 16:59
無(wú)票收入的處理,與開(kāi)票收入是一樣的。
84784953
2023 04/19 17:35
那如果是買(mǎi)入的農(nóng)產(chǎn)品,我們一般納稅人不是可以抵扣嗎。抵扣的金額是按照發(fā)票的免稅金額直接乘以9%呢。還是先把農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)稅合計(jì)金額÷(1+9%)呢,因?yàn)閮烧呖傻挚鄣慕痤~不一樣,所以想確認(rèn)一下,謝謝。
文文老師
2023 04/19 17:47
抵扣的金額是按照發(fā)票的免稅金額直接乘以9%
84784953
2023 04/19 17:50
好的,謝謝你
文文老師
2023 04/19 17:54
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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