問(wèn)題已解決
老師,印花稅,買(mǎi)賣(mài)合同我們是按不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)的,這個(gè)和我們賬上對(duì)不上,計(jì)稅依據(jù)是按什么金額申報(bào)
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,正常是按照不含稅的,如果稅金分不出來(lái),按照含稅也是可以的
2023 04/17 17:00
84785030
2023 04/17 17:01
這個(gè)計(jì)稅金額是看賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
冉老師
2023 04/17 17:02
這個(gè)計(jì)稅金額是看賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,加上存貨的增加額
84785030
2023 04/17 17:06
老師這個(gè)和增值稅申報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)呢
冉老師
2023 04/17 17:10
老師這個(gè)和增值稅申報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)呢
這個(gè)和增值稅沒(méi)法核對(duì),口徑不一樣
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