問題已解決

老師,您給看一下代理記賬公司給發(fā)過來的科目余額表,應收賬款期末余額為負數(shù),其他應收款里七百多萬,王芹是財務負責人,主要應收她。應付賬款里九百多萬,是不是問題很大

84785030| 提問時間:2023 04/17 14:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 應收賬款負數(shù)的 說明是預收賬款的金額的; 不應該是那么大金額;? 怎么還700多萬了。 有風險的?
2023 04/17 14:20
84785030
2023 04/17 14:21
老師,應付賬款里面有期末余額為貸方負數(shù)的情況,這種怎么會成負數(shù)呢
meizi老師
2023 04/17 14:22
你好; 負數(shù)的話 應該是預付賬款 ;? ? 支付了款出去 ;? ?還沒有收到發(fā)票或者是接受到服務或者貨物 產(chǎn)生的?
84785030
2023 04/17 14:29
如果調(diào)賬怎么調(diào)呢
meizi老師
2023 04/17 14:29
你好; 你想調(diào)整到其他科目去還是調(diào)整到預付賬款欄次去? ?
84785030
2023 04/17 14:37
老師,您看一下未分配利潤4萬多合理嗎
84785030
2023 04/17 14:39
這是貿(mào)易公司,主營業(yè)務收入1千多萬。
meizi老師
2023 04/17 14:41
你好1;? 你們 成本費用很大嗎 ;怎么才這點了利潤??
84785030
2023 04/17 14:42
主營業(yè)務成本,九百多萬
meizi老師
2023 04/17 14:43
你好; 那也有100來萬的利潤的; 你費用很大嗎;還是說你 跨年之前很多虧損彌補了嗎??
84785030
2023 04/17 14:43
暫估應付里面707萬,是不是光暫估的成本就707萬?
meizi老師
2023 04/17 14:44
你好;? ?是的; 你們暫估了成本? ? 要真實的哈; 你這個利潤有點底了??
84785030
2023 04/17 14:44
沒有彌補,管理費用53萬
meizi老師
2023 04/17 14:45
你好; 你費用過大了哦 ;正常利潤過低; 你稅負率太低了 怕稅務局查賬的
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