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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上的期末留抵比申報(bào)表多三分怎么處理
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速問速答差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2023 04/17 13:43
84784998
2023 04/17 13:45
去年賬上的銷項(xiàng)比申報(bào)表多0.03,要怎么處理
郭老師
2023 04/17 13:47
借
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
84784998
2023 04/17 13:48
但是銷項(xiàng)稅已經(jīng)被結(jié)平了
郭老師
2023 04/17 13:51
你好,是未交增值稅,不是銷項(xiàng)
郭老師
2023 04/17 13:51
你再看一下我上面寫的。
84784998
2023 04/17 13:54
“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的余額比申報(bào)表的留抵稅額少0.03
郭老師
2023 04/17 13:57
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入。
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