問題已解決

這道題真的不會了,老師教教孩子

84784981| 提問時(shí)間:2023 04/17 09:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借原材料7360 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1040*0.9+1040*0.1*0.2=956.8 待處理財(cái)產(chǎn)損益723.2 貸銀行9040
2023 04/17 09:42
暖暖老師
2023 04/17 09:42
借其他應(yīng)收款723.2 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益723.2
84784981
2023 04/17 09:50
老師我這么寫對嗎
84784981
2023 04/17 09:51
您幫我看
暖暖老師
2023 04/17 09:52
這里還需要考慮增值稅
84784981
2023 04/17 09:54
增值稅不是1040嘛
暖暖老師
2023 04/17 09:56
不可以抵扣部分的,
84784981
2023 04/17 09:57
沒說是一般納稅人是嘛
暖暖老師
2023 04/17 10:00
1040/8000*100%=0.13這里證明是一般納稅人
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