問題已解決
老師,問個問題,去年賬務(wù)處理,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 然后今年發(fā)現(xiàn)掛錯科目,本應(yīng)掛應(yīng)付賬款科目掛成其他應(yīng)付款了,這個要怎么調(diào)整
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速問速答你好,借其的應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款。
2023 04/16 11:47
84784967
2023 04/16 11:50
到時候付款的時候就,
借:應(yīng)付賬款??
? ? ?貸:銀行存款
就可以了,是嗎
郭老師
2023 04/16 11:50
對的,是的,是這么做的。
84784967
2023 04/16 11:55
但是去年掛賬的時候和是和其他成本掛一起的,就是借:主營業(yè)務(wù)成本256417? 貸:其他應(yīng)付款256417,現(xiàn)在只是其中一筆32734元的掛錯成其他應(yīng)付款的,也是這樣做嗎
郭老師
2023 04/16 11:59
對的,是的,也是這么做的。
84784967
2023 04/16 12:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/16 12:13
不用客氣
周末愉快
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