問題已解決

老師,問個問題,去年賬務(wù)處理,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 然后今年發(fā)現(xiàn)掛錯科目,本應(yīng)掛應(yīng)付賬款科目掛成其他應(yīng)付款了,這個要怎么調(diào)整

84784967| 提問時間:2023 04/16 11:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借其的應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款。
2023 04/16 11:47
84784967
2023 04/16 11:50
到時候付款的時候就, 借:應(yīng)付賬款?? ? ? ?貸:銀行存款 就可以了,是嗎
郭老師
2023 04/16 11:50
對的,是的,是這么做的。
84784967
2023 04/16 11:55
但是去年掛賬的時候和是和其他成本掛一起的,就是借:主營業(yè)務(wù)成本256417? 貸:其他應(yīng)付款256417,現(xiàn)在只是其中一筆32734元的掛錯成其他應(yīng)付款的,也是這樣做嗎
郭老師
2023 04/16 11:59
對的,是的,也是這么做的。
84784967
2023 04/16 12:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/16 12:13
不用客氣 周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~