問題已解決

去年已抵扣的稅款 今年開具紅字發(fā)票發(fā)生退貨 申報增值稅時候需要補稅么

84784983| 提問時間:2023 04/15 21:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅不需要補的,你直接在當(dāng)月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你有進(jìn)項可以抵扣
2023 04/15 21:45
84784983
2023 04/15 21:50
理解的意思是比如去年抵扣了1000 今年這月退貨 發(fā)生進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1000 銷貨銷項3000 進(jìn)項另抵扣4000 應(yīng)納稅額方為0?按正常申報抵扣4000即可?
郭老師
2023 04/15 21:55
是的 是這個意思的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~