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老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?

84784958| 提問時間:2023 04/15 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建議十二月份暫估,然后一月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 04/15 15:58
84784958
2023 04/15 16:10
紅沖這一筆是做在1月份吧?實際的發(fā)票也做在1月份吧?
郭老師
2023 04/15 16:12
可以的,可以這么做的。
84784958
2023 04/15 16:15
暫估那一筆,我需要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?不然跟利潤表沒關(guān)系,業(yè)因為我們是建筑
郭老師
2023 04/15 16:16
看一下它屬于哪一年的成本,如果是屬于去年的可以的。
84784958
2023 04/16 12:12
老師,這種情況是要去大廳嗎
郭老師
2023 04/16 12:20
你好對的 可以去問下的
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